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        上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度決算

        上海奉賢區房屋檔案信息管理中心

        2018年度決算

        目 錄

        第一部分 上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心概況

        一、主要職能

        二、機構設置

        第二部分 上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款支出決算表

        九、資產負債情況表

        第三部分 上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度部門決算情況說明

        第四部分 名詞解釋

        第一部分 上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心概況

        一、主要職能

        為全區房產檔案工作提供管理保障。轄區內房產檔案的查閱、管理、利用,局系統計算機網絡系統建設、維護、使用、管理、安全保密工作,為機關和局屬各事業單位提供后勤服務保障等。

        二、機構設置

        據上述職責,上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心無內設機構。

        第二部分上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心

        2018年度部門決算表

        2018年度收入支出決算總表

        單位:萬元

        收入

        支出

        項目

        決算數

        項目

        決算數

        一、財政撥款收入

        355.62

        一、一般公共服務支出

        其中:政府性基金預算財政撥款

        二、外交支出

        二、上級補助收入

        0

        三、國防支出

        三、事業收入

        0

        四、公共安全支出

        四、經營收入

        0

        五、教育支出

        五、附屬單位上繳收入

        0

        六、科學技術支出

        六、其他收入

        104.47

        七、文化體育與傳媒支出

        八、社會保障和就業支出

        54.45

        九、醫療衛生與計劃生育支出

        16.70

        十、節能環保支出

        十一、城鄉社區支出

        十二、農林水支出

        十三、交通運輸支出

        十四、資源勘探信息等支出

        十五、商業服務業等支出

        十六、金融支出

        十七、援助其他地區支出

        十八、國土海洋氣象等支出

        十九、住房保障支出

        255.02

        二十、糧油物資儲備支出

        二十一、其他支出

        本年收入合計

        460.09

        本年支出合計

        326.17

        用事業基金彌補收支差額

        0

        結余分配

        104.47

        年初結轉和結余

        24.34

        年末結轉和結余

        53.78

        總計

        484.42

        總計

        484.42

        2018年度收入決算表

        單位:萬元

        項目

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業收入

        經營收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        合計

        460.09

        355.62

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        104.47

        208

        社會保障和就業支出

        54.45

        54.45

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        05

        行政事業單位離退休

        54.45

        54.45

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        05

        05

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

        40.39

        40.39

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        05

        06

        機關事業單位職業年金繳費支出

        14.07

        14.07

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        醫療衛生與計劃生育支出

        16.70

        16.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        11

        行政事業單位醫療

        16.70

        16.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        11

        02

        事業單位醫療

        16.70

        16.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        388.93

        284.46

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        104.47

        221

        02

        住房改革支出

        12.60

        12.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        02

        01

        住房公積金

        12.60

        12.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        03

        城鄉社區住宅

        376.33

        271.86

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        104.47

        221

        03

        99

        其他城鄉社區住宅支出

        376.33

        271.86

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        104.47

        2018年度支出決算表

        單位:萬元

        項目

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經營支出

        對附屬單位補助支出

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        合計

        326.17

        326.17

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社會保障和就業支出

        54.45

        54.45

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        05

        行政事業單位離退休

        54.45

        54.45

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        05

        05

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

        40.39

        40.39

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        05

        06

        機關事業單位職業年金繳費支出

        14.07

        14.07

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        醫療衛生與計劃生育支出

        16.70

        16.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        11

        行政事業單位醫療

        16.70

        16.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        11

        02

        事業單位醫療

        16.70

        16.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        255.02

        255.02

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        02

        住房改革支出

        12.60

        12.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        02

        01

        住房公積金

        12.60

        12.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        03

        城鄉社區住宅

        242.42

        242.42

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        03

        99

        其他城鄉社區住宅支出

        242.42

        242.42

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2018年度財政撥款收入支出決算總表

        單位:萬元

        收入

        支出

        項目

        決算數

        項目

        合計

        一般公共預算財政撥款

        政府性基金預算財政撥款

        一、一般公共預算財政撥款

        355.62

        一、一般公共服務支出

        二、政府性基金預算財政撥款

        二、外交支出

        三、國防支出

        四、公共安全支出

        五、教育支出

        六、科學技術支出

        七、文化體育與傳媒支出

        八、社會保障和就業支出

        54.45

        54.45

        九、醫療衛生與計劃生育支出

        16.70

        16.70

        十、節能環保支出

        十一、城鄉社區支出

        十二、農林水支出

        十三、交通運輸支出

        十四、資源勘探信息等支出

        十五、商業服務業等支出

        十六、金融支出

        十七、援助其他地區支出

        十八、國土海洋氣象等支出

        十九、住房保障支出

        255.02

        255.02

        二十、糧油物資儲備支出

        二十一、其他支出

        本年收入合計

        355.62

        本年支出合計

        326.17

        326.17

        年初財政撥款結轉和結余

        24.34

        年末財政撥款結轉和結余

        53.78

        53.78

        一般公共預算財政撥款

        24.34

        政府性基金預算財政撥款

        總計

        379.95

        總計

        379.95

        379.95

        2018年度一般公共預算財政撥款支出決算表

        單位:萬元

        項目

        一般公共預算財政撥款支出決算數

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        326.17

        326.17

        0.00

        208

        社會保障和就業支出

        54.45

        54.45

        0.00

        208

        05

        行政事業單位離退休

        54.45

        54.45

        0.00

        208

        05

        05

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

        40.39

        40.39

        0.00

        208

        05

        06

        機關事業單位職業年金繳費支出

        14.07

        14.07

        0.00

        210

        醫療衛生與計劃生育支出

        16.70

        16.70

        0.00

        210

        11

        行政事業單位醫療

        16.70

        16.70

        0.00

        210

        11

        02

        事業單位醫療

        16.70

        16.70

        0.00

        221

        住房保障支出

        255.02

        255.02

        0.00

        221

        02

        住房改革支出

        12.60

        12.60

        0.00

        221

        02

        01

        住房公積金

        12.60

        12.60

        0.00

        221

        03

        城鄉社區住宅

        242.42

        242.42

        0.00

        221

        03

        99

        其他城鄉社區住宅支出

        242.42

        242.42

        0.00

        2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        單位:萬元

        項目

        合計

        人員經費

        公用經費

        經濟分類科目編碼

        科目名稱

        301

        工資福利支出

        288.53

        288.53

        301

        01

        基本工資

        44.79

        44.79

        301

        02

        津貼補貼

        29.16

        29.16

        301

        03

        獎金

        112.07

        112.07

        301

        06

        伙食補助費

        0

        0

        301

        07

        績效工資

        0

        0

        301

        08

        機關事業單位基本養老保險繳費

        34.92

        34.92

        301

        09

        職業年金繳費

        14.07

        14.07

        301

        10

        職工基本醫療保險繳費

        16.7

        16.7

        301

        11

        公務員醫療補助繳費

        0

        0

        301

        12

        其他社會保障繳費

        5.47

        5.47

        301

        13

        住房公積金

        12.6

        12.6

        301

        14

        醫療費

        0

        0

        301

        99

        其他工資福利支出

        18.74

        18.74

        302

        商品和服務支出

        37.38

        37.38

        302

        01

        辦公費

        2.14

        2.14

        302

        02

        印刷費

        0

        0

        302

        03

        咨詢費

        0

        0

        302

        04

        手續費

        0

        0

        302

        05

        水費

        0

        0

        302

        06

        電費

        0

        0

        302

        07

        郵電費

        1.06

        1.06

        302

        08

        取暖費

        0

        0

        302

        09

        物業管理費

        0

        0

        302

        11

        差旅費

        0.02

        0.02

        302

        12

        因公出國(境)費用

        0

        0

        302

        13

        維修(護)費

        0

        0

        302

        14

        租賃費

        0

        0

        302

        15

        會議

        0

        0

        302

        16

        培訓費

        0.14

        0.14

        302

        17

        公務接待費

        0

        0

        302

        18

        專用材料費

        0

        0

        302

        24

        被裝購置費

        0

        0

        302

        25

        專用燃料費

        0

        0

        302

        26

        勞務費

        0

        0

        302

        27

        委托業務費

        0

        0

        302

        28

        工會經費

        3.25

        3.25

        302

        29

        福利費

        23.33

        23.33

        302

        31

        公務用車運行維護費

        0

        0

        302

        39

        其他交通費用

        4.88

        4.88

        302

        40

        稅金及附加費用

        0

        0

        302

        99

        其他商品和服務支出

        2.58

        2.58

        303

        對個人和家庭的補助

        0.04

        0.04

        303

        01

        離休費

        0

        0

        303

        02

        退休費

        0

        0

        303

        03

        退職(役)費

        0

        0

        303

        04

        撫恤金

        0

        0

        303

        05

        生活補助

        0.04

        0.04

        303

        07

        醫療費

        0

        0

        303

        08

        助學金

        0

        0

        303

        09

        獎勵金

        0

        0

        303

        10

        個人農業生產補貼

        0

        0

        303

        99

        其他對個人和家庭的補助支出

        0

        0

        310

        資本性支出

        0.23

        0.23

        310

        02

        辦公設備購置

        0.23

        0.23

        310

        03

        專用設備購置

        0

        0

        310

        07

        信息網絡及軟件購置更新

        0

        0

        310

        13

        公務用車購置

        0

        0

        310

        19

        其他交通工具購置

        0

        0

        310

        22

        無形資產購置

        0

        0

        310

        99

        其他資本性支出

        0

        0

        合計

        326.17

        288.56

        37.61

        2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表

        單位:萬元

        一般公共預算財政撥款“三公”經費

        機關運行經費決算數

        合計

        因公出國(境)費

        公務用車購置及運行費

        公務接待費

        小計

        公務用車購置費

        公務用車運行費

        預算數

        決算數

        預算數

        決算數

        預算數

        決算數

        預算數

        決算數

        預算數

        決算數

        預算數

        決算數

        0

        1

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        1

        0

        2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

        單位:萬元

        項目

        政府性基金預算財政撥款支出決算數

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

        注:上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

        2018年度資產負債情況表

        金額單位:萬元

        數量

        價值

        年初數

        年末數

        年初數

        年末數

        一、資產合計

        ——

        ——

        786.05

        919.85

        (一)流動資產

        ——

        ——

        767.75

        901.84

        (二)固定資產

        ——

        ——

        18.30

        18.01

        其中:1.房屋(平方米)

        2.通用設備(臺/套/輛)

        16

        16

        11.83

        11.54

        (1)車輛

        一般公務用車

        執法執勤用車

        特種專業技術用車

        其他用車

        (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

        3.專用設備(臺/套)

        單價100萬元以上專用設備

        4.其他固定資產

        ——

        ——

        6.47

        6.47

        減:累計折舊及減值準備

        ——

        ——

        (三)長期投資

        ——

        ——

        (四)在建工程

        ——

        ——

        (五)無形資產

        ——

        ——

        減:累計攤銷

        ——

        ——

        (六)其他資產

        ——

        ——

        二、負債合計

        ——

        ——

        5.68

        5.85

        三、凈資產合計

        ——

        ——

        780.37

        914.00

        第三部分上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度部門決算情況說明

        一、關于上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度收入支出決算總體情況說明

        上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度收入總計為460.09萬元、支出總計為326.17萬元。與2017年度相比,收入總計增加127.63萬元、支出總計減少1.21萬元。主要原因:銀行存款結息收入增加以及壓減公用開支。

        二、關于上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度收入決算情況說明

        本年收入合計460.09萬元,其中:財政撥款收入355.62萬元,占77.29%;其他收入104.47萬元,占22.71%。

        三、關于上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度支出決算情況說明

        本年支出合計326.17萬元,其中:基本支出326.17萬元,占100%。

        四、關于上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

        上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度財政撥款收支總決算355.62萬元、326.17萬元。與2017年度相比,財政撥款收入總計增加26.37萬元,增長8.01%,財政撥款支出總計減少1.21萬元,減少0.37%。主要原因:人員經費增加、公用經費開支壓減。

        五、關于上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

        上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預算財政撥款支出326.17萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1.21萬元,降低0.37%。主要原因:公用經費開支壓減。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

        上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預算財政撥款支出326.17元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)54.45萬元,占16.69%;醫療衛生與計劃生育支出(類)16.70萬元,占5.12%;住房保障支出(類)255.02萬元,占78.19%。

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

        上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為353.31萬元,支出決算為326.17萬元,完成年初預算的92.32%。決算數小于預算數的主要原因:公用經費開支減少。其中:

        1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為39.63萬元,支出決算為40.39萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保繳費基數調整。

        2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為13.67萬元,支出決算為14.07萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保繳費基數調整。

        3、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員醫療保險繳費支出。年初預算為16.23萬元,支出決算為16.70萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保繳費基數調整。

        4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為11.96萬元,支出決算為12.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員及公積金繳費基數調整。

        5、住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅支出(項)。主要用于:人員、公用經費支出。年初預算為271.83萬元,支出決算為242.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員工資基數等調整使人員經費增加,公用經費支出減少。

        六、關于上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出326.17萬元,包括人員經費288.56萬元,公用經費37.61萬元。基本支出中:

        1、工資福利支出288.53萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等。

        2、商品和服務支出37.38萬元,主要用于:辦公費、郵電費、工會經費、福利費、其他交通費用等。

        3、對個人和家庭的補助0.04萬元,主要用于:獨生子女補貼。

        4、資本性支出0.23萬元,主要用于:辦公設備購置。

        七、關于上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

        上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:“三公”經費支出嚴格按照相關規定,厲行節約。

        2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少(增加)0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。

        (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

        上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

        八、關于上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

        上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

        九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

        上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

        十、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況

        上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度無機關運行經費支出。

        (二)政府采購支出情況

        上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

        2018年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

        (三)車輛、房屋特殊占用情況

        上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

        (四)預算績效管理情況

        上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:預算管理制度、內部控制管理制度、基本建設財務管理制度、資產管理制度,建立了預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

        第四部分名詞解釋

        一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:銀行存款利息收入。

        五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

        六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

        八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

        九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

        十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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